Tipo de acto administrativo aprobatorio |
N° Orden de Compra Mercado Público |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2924 | 04-08-2014 | 2924 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. SZXG30 | 04-08-2014 | 04-09-2014 | $ 34.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2925 | | 2925 | NULA | | | | | | | N/D | N/D | |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2926 | 04-08-2014 | 2926 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | N/A | 1 BOMBA DE AGUA PARA LOCALIDAD DE GUACOYO | 04-08-2014 | 04-09-2014 | $ 68.631 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2927 | 05-08-2014 | 2927 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. DLVW78 | 05-08-2014 | 05-09-2014 | $ 27.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2928 | 05-08-2014 | 2928 | DARWIN ALARCON ARRIAGADA | 12607988-5 | N/A | MANTENCION DE CABLES DE RED Y HABILITACION ROUTER | 05-08-2014 | 05-09-2014 | $ 70.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2929 | 05-08-2014 | 2929 | SOC. COMERCIAL SILVA Y PEREZ LTDA. | 76257052-1 | N/A | 05 RECARGAS DE TUBO DE OXIGENO DEPTO. SALUD | 05-08-2014 | 05-09-2014 | $ 64.725 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2930 | 05-08-2014 | 2930 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 1257212-2 | N/A | 01 RECARGA DE GAS DEPTO. SALUD | 05-08-2014 | 05-09-2014 | $ 15.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2931 | 05-08-2014 | 2931 | MIGUEL TORRES URIBE (TOUR DENT) | 13716418-3 | N/A | INSUMOS PARA LAS POSTA EN VISVIRI | 05-08-2014 | 05-09-2014 | $ 57.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2932 | 05-08-2014 | 2932 | MIGUEL TORRES URIBE (TOUR DENT) | 13716418-3 | N/A | INSUMOS PARA LAS POSTA EN VISVIRI | 05-08-2014 | 05-09-2014 | $ 123.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2933 | | 2933 | NULA | | | | | | | N/D | N/D | |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2934 | 05-08-2014 | 2934 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. DJRK33 | 05-08-2014 | 05-09-2014 | $ 34.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2935 | 05-08-2014 | 2935 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 110 LTS PETROLEO DIESEL CAMION PTTE. SX6685 | 05-08-2014 | 05-09-2014 | $ 74.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2936 | 05-08-2014 | 2936 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 110 LTS PETROLEO DIESEL CAMION PTTE. SX6685 | 05-08-2014 | 05-09-2014 | $ 74.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2937 | 07-08-2014 | 2937 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 84295700-1 | N/A | SUSCRIPCION DIARIO LA ESTRELLA PERIODO 2014/15 | 07-08-2014 | 07-09-2014 | $ 79.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2938 | 07-08-2014 | 2938 | SOC. CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | MATERIALES PARA ORNAMENTACION CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA | 07-08-2014 | 07-09-2014 | $ 121.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2939 | | 2939 | NULA | | | | | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2940 | 07-08-2014 | 2940 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA. | 77971580-9 | N/A | 02 TORTAS Y PANES PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA | 07-08-2014 | 07-09-2014 | $ 125.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2941 | 08-08-2014 | 2941 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | N/A | MATERIALES PARA REPARACION MOTOR DE LOCALIDAD DE GUACOYO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 08-08-2014 | 08-09-2014 | $ 104.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2942 | 11-08-2014 | 2942 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | N/A | 02 CRISTALES PARA CASETA DE GRUPO ELECTROGENO DE LOCALIDAD DE GUACOYO | 11-08-2014 | 11-09-2014 | $ 9.132 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2943 | 11-08-2014 | 2943 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FZXG30 | 11-08-2014 | 11-09-2014 | $ 30.825 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2944 | 11-08-2014 | 2944 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 140 LTS PETROLEO DIESEL CAMION TRACTO PTTE. CFZZ68 | 11-08-2014 | 11-09-2014 | $ 95.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2945 | | 2945 | NULA | | | | | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2946 | 11-08-2014 | 2946 | NELSON RENE CORRALES LASTRA | 7101196-8 | N/A | POR RECARGA DE EXTINTORES Y CAMBIO DE MANOMETRO | 11-08-2014 | 11-09-2014 | $ 95.300 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2947 | 11-08-2014 | 2947 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79517740-K | N/A | COMPRA DE DULCES PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA | 11-08-2014 | 11-09-2014 | $ 124.120 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2948 | 11-08-2014 | 2948 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. DJRK33 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 11-08-2014 | 11-09-2014 | $ 30.825 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2949 | 11-08-2014 | 2949 | INDURA S.A. | 91335000-6 | N/A | 01 MANGUERA PARA COMPRESOR DE AIRE | 11-08-2014 | 11-09-2014 | $ 13.380 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2950 | 11-08-2014 | 2950 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FRBB34 DEPTO. EDUCACION | 11-08-2014 | 11-09-2014 | $ 30.825 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2951 | 11-08-2014 | 2951 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR, EXTERIOR Y CHASSIS CAMIONETA | 11-08-2014 | 11-09-2014 | $ 14.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2952 | 11-08-2014 | 2952 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 140 LTS PETROLEO DIESEL CAMION TRACTO PTTE. CFZZ68 | 11-08-2014 | 11-09-2014 | $ 95.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2953 | 12-08-2014 | 2953 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | N/A | MATERIALES PARA REPARACION BODEGA MUNICIPAL | 12-08-2014 | 12-09-2014 | $ 108.322 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2954 | 12-08-2014 | 2954 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 80 LTS PETROLEO DIESEL CAMION PTTE. CFPT86 PARA TRASLADO DE MATERIALES | 12-08-2014 | 12-09-2014 | $ 54.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2955 | 12-08-2014 | 2955 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. DCWZ84 | 12-08-2014 | 12-09-2014 | $ 34.250 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2956 | 13-08-2014 | 2956 | DOMINGO ORELLANA ARANEDA (ART MAR) | 8186884-0 | N/A | 01 FICHERO PARA LLAVES | 13-08-2014 | 13-09-2014 | $ 65.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2957 | 13-08-2014 | 2957 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FKBB34 | 13-08-2014 | 13-09-2014 | $ 27.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2958 | | 2958 | NULA | | | | | | | N/D | N/D | |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2959 | 18-08-2014 | 2959 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR, EXTERIOR, CHASSIS Y PULVERIZADO CAMIONETA DJRK33 | 18-08-2014 | 18-09-2014 | $ 18.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2960 | 18-08-2014 | 2960 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FZXG30 | 18-08-2014 | 18-09-2014 | $ 31.050 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2961 | 18-08-2014 | 2961 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR CAMIONETA FZXG30 | 18-08-2014 | 18-09-2014 | $ 9.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2962 | 18-08-2014 | 2962 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. GJHT42 DEPTO. SALUD | 18-08-2014 | 18-09-2014 | $ 27.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2963 | 18-08-2014 | 2963 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMION PTTE. CWKT57 | 18-08-2014 | 18-09-2014 | $ 27.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2964 | 18-08-2014 | 2964 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 80 LTS PETROLEO DIESEL CAMION PTTE. CFPT6 | 18-08-2014 | 18-09-2014 | $ 55.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2965 | 18-08-2014 | 2965 | IMPORTADORA NEW YORK LTDA. | 87007600-2 | N/A | ALINEACION Y BALANCEO A CAMIONETA PATENTE DJRK33 | 18-08-2014 | 18-09-2014 | $ 19.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2966 | 18-08-2014 | 2966 | HUGO MAYTA HUAYTA (COMERCIAL EL DORADO) | 14697134-2 | N/A | 02 TIMBRES AUTOMATICOS Y 02 PLACAS ACRILICAS PARA OFICINA SECOPLAC | 18-08-2014 | 18-09-2014 | $ 60.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2967 | 18-08-2014 | 2967 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 DISCO DURO EXTERNO PARA SECOPLAC | 18-08-2014 | 18-09-2014 | $ 57.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2968 | 18-08-2014 | 2968 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 DISCO DURO EXTERNO PARA UNIDAD DE CONTROL | 18-08-2014 | 18-09-2014 | $ 57.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2969 | 19-08-2014 | 2969 | LUIS ESTEBAN COLLAO ALVAREZ | 9197373-1 | N/A | RESPALDO DE INFORMACION PC TRANSPARENCIA E INSTALACION DE ANTIVIRUS | 19-08-2014 | 19-09-2014 | $ 77.350 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2970 | 19-08-2014 | 2970 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 SET DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL DEPTO. DE PLANIFICACION | 19-08-2014 | 19-09-2014 | $ 27.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2971 | 19-08-2014 | 2971 | FIDEL LEONARIO CUTIPA | | N/A | CAJAS DE MANDARINA, DE PLATANO Y DE PIÑA PARA EVENTO PROMOCION DE SALUD | 19-08-2014 | 19-09-2014 | $ 111.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2972 | 18-08-2014 | 2972 | ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA (ADELCO) | 84348700-9 | N/A | 20 CAJAS DE LECHE SEMIDESCREMADA SURLAT DE 6 UNID C/U P/ EVENTO PROMOCION DE SALUD | 18-08-2014 | 18-09-2014 | $ 68.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2973 | | 2973 | NULA | | | | | | | N/D | N/D | |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2974 | | 2974 | NULA | | | | | | | N/D | N/D | |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2975 | 18-08-2014 | 2975 | NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO | | N/A | 77 UNID. DE AVENA QUAKER DE 500 GR C/U PARA EVENTO PROMOCION DE SALUD | 18-08-2014 | 18-09-2014 | $ 65.450 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2976 | 18-08-2014 | 2976 | ADMINISTRADOR DE SUPERMERCADO HIPER LTDA. "LIDER" | | N/A | MATERIALES UTILIZAR EN EVENTO DE PROMOCION DE SALUD | 18-08-2014 | 18-09-2014 | $ 65.887 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2977 | 18-08-2014 | 2977 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | 10 LTS PETROLEO DIESEL | 18-08-2014 | 18-09-2014 | $ 7.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2978 | | 2978 | NULA | | | | | | | N/D | N/D | |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2979 | 19-08-2014 | 2979 | JUSTINO FLORES FLORES | 6397639-3 | N/A | 10 FORMULARIOS DE ORDEN DE COMPRA | 19-08-2014 | 19-09-2014 | $ 48.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2980 | 19-08-2014 | 2980 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. DJRK33 | 19-08-2014 | 19-09-2014 | $ 34.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2981 | 19-08-2014 | 2981 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | N/A | MATERIALES PARA CONFECCION DE MUEBLE PARA EQUIPO DE AMPLIFICACION | 19-08-2014 | 19-09-2014 | $ 53.644 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2982 | | 2982 | NULA | | | | | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2983 | 19-08-2014 | 2983 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO PARA REUNION EN ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES | 19-08-2014 | 19-09-2014 | $ 34.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2984 | 20-08-2014 | 2984 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 | 20-08-2014 | 20-09-2014 | $ 34.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2985 | 20-08-2014 | 2985 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. BPBG79 DEPTO. SALUD | 20-08-2014 | 20-09-2014 | $ 20.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2986 | | 2986 | NULA | | | | | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2987 | 21-08-2014 | 2987 | ESPERANZA VILLANUEVA SARCO | 6993836-1 | N/A | GALLETAS, AGUA, JUGOS, VASOS DESECHABLES REUNION CONVENIO PRODESAL | 21-08-2014 | 21-09-2014 | $ 20.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2988 | 21-08-2014 | 2988 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 120 LTS PETROLEO DIESEL CAMION PTTE. CFPT86 | 21-08-2014 | 21-09-2014 | $ 82.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2989 | 21-08-2014 | 2989 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 1257212-2 | N/A | 01 RECARGA DE GAS DEPTO. SALUD | 21-08-2014 | 21-09-2014 | $ 15.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2990 | 21-08-2014 | 2990 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | 08 TINTAS NEGRAS IMPRESORA EPSON DEPTO. DE SALUD | 21-08-2014 | 21-09-2014 | $ 48.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2991 | 22-08-2014 | 2991 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FZXG30 | 22-08-2014 | 22-09-2014 | $ 31.050 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2992 | 22-08-2014 | 2992 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR CAMIONETA FZXG30 | 22-08-2014 | 22-09-2014 | $ 9.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2993 | 24-08-2014 | 2993 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 | 24-08-2014 | 24-09-2014 | $ 27.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2994 | 24-08-2014 | 2994 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR, EXTERIOR, CHASSIS Y PULVERIZADO CAMIONETA DCWZ84 | 24-08-2014 | 24-09-2014 | $ 24.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2995 | | 2995 | NULA | | | | 00-01-1900 | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2996 | 24-08-2014 | 2996 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR CAMIONETA PTTE. FYKY48 | 24-08-2014 | 24-09-2014 | $ 9.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2997 | 25-08-2014 | 2997 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LTDA. | 78939740-6 | N/A | 20 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO PARA USO EN PLAZA DE LA COMUNA | 25-08-2014 | 25-09-2014 | $ 63.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2998 | 25-08-2014 | 2998 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 TONER ORIGINA PARA IMPRESORA HP 35A DEPTO. FINANZAS | 25-08-2014 | 25-09-2014 | $ 39.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 2999 | 25-08-2014 | 2999 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. DCWZ84 | 25-08-2014 | 25-09-2014 | $ 20.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3000 | 26-08-2014 | 3000 | NULA | | | | 26-08-2014 | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3001 | 26-08-2014 | 3001 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 120 LTS PETROLEO DIESEL CAMION´RECOLECTOR BASURA DE LA COMUNA PTTE. DSWW16 | 26-08-2014 | 26-09-2014 | $ 82.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3002 | 27-08-2014 | 3002 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FZXG30 | 27-08-2014 | 27-09-2014 | $ 34.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3003 | 27-08-2014 | 3003 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 | 27-08-2014 | 27-09-2014 | $ 27.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3004 | 28-08-2014 | 3004 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 120 LTS PETROLEO DIESEL CAMION PTTE. CFPT86 | 28-08-2014 | 28-09-2014 | $ 82.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3005 | 28-08-2014 | 3005 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | MATRIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE CONTROL | 28-08-2014 | 28-09-2014 | $ 42.028 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |